Diferenças
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| entradas_de_estoque [28/01/2015 13:27] – flavio | entradas_de_estoque [22/04/2022 13:31] (atual) – [Parcelas] marcelo | ||
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| Linha 2: | Linha 2: | ||
| As entradas de Estoque no Sistema Cérebro são feitas a partir do Menu “**Movimentos > Entrada de Estoque**”. | As entradas de Estoque no Sistema Cérebro são feitas a partir do Menu “**Movimentos > Entrada de Estoque**”. | ||
| - | A tela de Entrada de Estoque conta com os seguintes botões: | ||
| - | | + | **Teclas |
| - | ***Altera**: | + | |
| - | ***Exclui**: | + | |
| - | ***Atualiza**: | + | |
| - | ***Pesquisa**: Pesquisa registros por código seqüencial. | + | |
| - | | + | |
| - | ***Marca**: Abre a coluna de seleção para que vários registros possam ser selecionados. | + | |
| - | ***Conferência**: | + | |
| - | ***Cancela**: | + | |
| - | ***Enviar E-mail**: Envia E-mail para o fornecedor referente ao documento selecionado. (É necessário que o E-mail do fornecedor esteja devidamente preenchido em seu cadastro). | + | |
| - | ***Gerador de relatórios**: | + | |
| - | Para criar um novo movimento de entrada deveremos selecionar o movimento | + | | **F4** | Resgatar os dados de um movimento |
| + | | **F6** | Resgatar os dados para realizar uma Devolução | | ||
| + | | **Ctrl+F4** | Resgatar os dados a partir do XML de uma NFe | | ||
| - | A tela de inclusão de notas de entrada tem os seguintes comandos: | ||
| + | ===== Detalhamento dos Campos ===== | ||
| - | Opções: | + | ==== Aba Documento ==== |
| - | ^ Comando ^ Descrição do Comando ^ | + | |
| - | | **F4** | Resgatar Pedido | | + | |
| - | | **F6** | Devolução de Venda | | + | |
| - | | **Ctrl+F4** | [[XML - Resgate]] | | + | |
| - | | **Insert** | Inclusão de registro | | + | |
| - | | **Delete** | Deletar registro | | + | |
| + | * **Fornecedor**: | ||
| + | * **Forma de Pagamento**: | ||
| + | * **Desconto e Acréscimo**: | ||
| - | ===== Como realizar uma entrada por XML ? ===== | + | ==== Aba Custos e Parcelas |
| - | Para importar uma nota de entrada por XML pressionamos a combinação de teclas: **CTRL + F4** e na tela de importação clicar no botão **Abrir XML** e selecionar o XML que deseja importar e que pode estar numa pasta do computador ou PenDrive. Após resgatar o XML terá as opções de incluir o fornecedor e produto caso não tenha ainda cadastrado. Bem como relacionar o produto do XML ao cadastro de produtos do sistema, pela coluna “**Produto Relacionado-Código**”, | + | === Dados do Frete === |
| - | Obs.: Não é possível alterar os produtos após uma importação por XML, para isso utilize o procedimento de entrada manual de notas, localizado abaixo. | + | |
| + | * **Frete Fora da Nota**: Informamos esse campo caso tenhamos um valor de frete a ser incluso que não esteja destacado na nota fiscal. | ||
| + | * **Nº Conhecimento: | ||
| + | * **Transportadora: | ||
| + | * **Frete na Nota**: Informamos esse campo caso tenhamos um valor de frete a ser incluso. | ||
| + | * **Rateio do Frete:** Informamos nesse campo a forma como o sistema vai realizar o rateio do custo do frete para os itens da nota. | ||
| + | * __Valor Bruto__: O rateio será proporcional ao valor bruto de cada item. | ||
| + | * __Peso Produto:__ O rateio será calculado pelo peso dos produtos. | ||
| + | * __Peso Total__: O rateio será proporcional ao peso bruto de cada item. Esse opção obriga que todos os itens estejam com os pesos dos produtos devidamente cadastrados. | ||
| - | ===== Vídeo Aula ===== | + | === Demais Dados === |
| - | < | + | * **Observações**: |
| - | < | + | * **Parcelas**: |
| - | < | + | * **Previsão**: |
| - | <meta http-equiv=" | + | * **Saída**: Previsão da saída dos produtos. |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | ===== Como Realizar uma Entrada Manual? ===== | + | |
| - | Para uma entrada manual deveremos preencher os seguintes campos da Aba Documentos, note que alguns já vêm preenchidos por padrão: | + | ===== Outros Detalhes ===== |
| - | ***Almoxarifado**: | + | === Calculo |
| - | ***Fornecedor**: | + | |
| - | ***Forma | + | |
| - | ***Centro de Custo**: Informe um Centro de Custo, caso o utilize. | + | |
| - | ***Situação**: | + | |
| - | ***Produtos**: | + | |
| - | Outros campos como CFOP, MVA, Alíquota ICSM e CST já devem vir preenchidos por padrão. Caso não o façam, por favor, entre em contato com o Suporte da Escol. | + | Para calcular |
| - | + | - CST do produto | |
| - | Para confirmar | + | - Informar |
| - | + | - Informar no cadastro | |
| - | Ao clicar em OK poderemos adicionar outro produto logo em seguida. Caso tenhamos terminado de adicionar os produtos, basta fechar a tela clicando no ‘X’ do lado superior direito da mesma. | + | |
| - | Abaixo da área de produtos, temos os campos Desconto e Acréscimo, onde podemos informar respectivamente um valor de desconto ou de acréscimo que influenciará o total da nota. | + | |
| - | + | ||
| - | Após finalizarmos essas opções poderemos seguir para a Aba Custos e Parcelas. Nesta aba o sistema traz todo um resumo da compra como valor de impostos, valor líquido e total dos produtos | + | |
| - | Mais abaixo temos as parcelas já geradas automaticamente pelo sistema após selecionarmos a Forma de Pagamento. Caso desejemos personalizar | + | |
| - | + | ||
| - | A aba **Cálculos** traz o resumo da nota e dá a opção de adicionar guias vinculadas. Para adicionar uma Guia, a nota tem que estar gravada no sistema. Após isso basta clicar no botão Guias Vinculadas e na janela que abrir clicar em Incluir Guia e digitar o seqüencial da nota que deseja vincular, é possível vincular várias guias. | + | |
| - | + | ||
| - | Caso deseje adicionar um serviço à nota de entrada, basta ir à Aba **Serviços** e clicar | + | |
| - | Na janela que abrir podemos selecionar o Serviço em questão, adicionar o valor, quantidade, o técnico, Centro | + | |
| - | + | ||
| - | Ao finalizar a inclusão do serviço clique em OK. | + | |
| - | + | ||
| - | Ao concluir a digitação da nota clique em OK para gravá-la. | + | |
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| - | ===== Vídeo Aula ===== | + | |
| - | + | ||
| - | <html> | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <meta http-equiv=" | + | |
| - | </ | + | |
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| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
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| - | ===== Como realizar uma devolução | + | |
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| - | Para incluir uma **Nota de Devolução** siga o procedimento abaixo: | + | |
| - | + | ||
| - | Em Entradas de Estoque, clique em “**Novo**” e pressione F6, indique o sequencial do movimento de venda a ser devolvida, esta devolução poderá ser parcial ou completa. Altere apenas a quantidade e selecione apenas alguns itens para devolução parcial ou escolha todos os itens para devolução completa. Após selecionar a forma como irá devolver, confirme em “**OK**” e finalize o movimento. Não informe uma Forma de Pagamento, pois o movimento de devolução | + | |
| ===== Tópicos relacionados: | ===== Tópicos relacionados: | ||
| + | * [[entrada de notas|Entrada de Notas Fiscais]] | ||
| + | * [[entrada_de_notas_xml|Entrada de Notas por XML]] | ||
| + | * [[devolucao_de_notas|Devolução de Nota Fiscal de Entrada]] | ||
| + | * [[Devolução de Cupom Fiscal]] | ||
| * [[Pedido e Sugestão de Compra]] | * [[Pedido e Sugestão de Compra]] | ||
| - | * [[Transferências | + | * [[Transferncias |
| - | * [[Romaneios]] | + | * [[Romaneio]] |
| * [[balanco_de_estoque|Balanço de Estoque]] | * [[balanco_de_estoque|Balanço de Estoque]] | ||