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modos_de_pagamento [29/12/2015 13:47] – marcelo | modos_de_pagamento [01/04/2024 21:37] (atual) – [Dados] marcelo | ||
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====== Modos de Pagamento ====== | ====== Modos de Pagamento ====== | ||
**[[cadastro|Cadastro]] > Modos de Pagamento** | **[[cadastro|Cadastro]] > Modos de Pagamento** | ||
- | ===== Descrição | + | ===== Conceito |
- | O objetivo desse cadastro é definir os Modos de Pagamento utilizados pela empresa. Uma vez cadastradas, | + | É o tipo de moeda " |
+ | Alguns exemplos de modos de pagamento: | ||
- | ===== Procedimentos | + | * Dinheiro |
- | === Como cadastrar um novo tipo de Modo de Pagamento=== | + | * Cheque |
+ | * Cartão | ||
+ | * Boleto | ||
- | | + | === Pré-Requisitos === |
- | - Clicar na opção **" | + | |
- | - Preencher os campos solicitados. | + | |
- | - Clicar no botão **" | + | |
- | ===== Detalhe | + | * Software ERP Cérebro implantado e validado pelo cliente; |
- | ===== Aba Dados ===== | + | * Cadastro |
+ | * Cadastro dos [[usuários|usuário]] criados e configurados com suas devidas permissões; | ||
+ | * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar "Modos de Pagamento"; | ||
+ | * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro; | ||
+ | * Cadastro de [[portadores|portadores]] realizados anteriormente; | ||
+ | * Cadastro dos [[tipos de documento|tipos de documento]] realizados anteriormente. | ||
+ | |||
+ | ===== Detalhamentos | ||
- | | + | ==== Dados ==== |
- | ***Descrição**: Descreva | + | |
- | ***Atualiza | + | * Dinheiro - Moeda padrão para movimentos a vista |
- | ***N° Máximo de Parcelas**: Informe | + | * Cheque - Moeda padrão para movimentos pré-datados |
- | ***Portador**: Informe | + | * Cartão - Moeda padrão para movimentos com cartão de crédito ou débito. A seleção desse tipo habilita a aba **Detalhes** com os seguintes campos: |
- | ***Tipo de Documento**: Informe | + | * __Código__ - Código da operadora de cartão, sendo que para o TEF discado segue o sequencial de cadastro, porém para o TEF Dedicado deverá seguir o sequencial |
- | ***Exibe PDV**: Marque caso queira utilizar esse Modo no sistema Caixa Vip. | + | * __Descrição__ - Nome da administradora, |
- | ***Checar se cliente possui movimentos não baixados**: Marque caso queira que o sistema verifique | + | * __Cliente__ - Código do Cliente utilizado para identificar os movimentos da bandeira do cartão no CPR |
+ | * __Tipo__ - Código do tipo de documento para as movimentações de cartão de crédito e débito | ||
+ | * __Desativado__ - Indica se o registro está ativo ou inativo. Por padrão " | ||
+ | * __Pagador__ - Código do cliente que possui o CNPJ da instituição de pagamento, deve ser informada a instituição/ | ||
+ | * Use o coringa " | ||
+ | * __Deságio__: | ||
+ | * Tipo² - Define se a movimentação será de débito ou crédito | ||
+ | * Até - Define o número máximo de parcelas | ||
+ | * Desc - Deságio aplicado pela administradora do cartão | ||
+ | * [[Convênio|Convênio]] - Define o modo de pagamento | ||
+ | * Ticket - Habilita a solicitação dos dados dos ticket' | ||
+ | * Boleto Bancário - Moeda padrão para movimentos com recebimentos/ | ||
+ | * Troca - Moeda padrão do sistema para uso específico na rotina de troca de mercadoria | ||
+ | * Pontuação - Define se o modo de pagamento é um desconto da pontuação do cliente. | ||
+ | * F. Popular - Define se o modo é uma parcela que será paga pela farmácia popular. | ||
+ | * C/C de cliente - Moeda padrão do sistema para uso específico na rotina de conta cliente "Carta de Crédito" | ||
+ | * C. Crédito - Moeda padrão do sistema para uso específico na rotina de [[controle de crédito|controle de crédito]] | ||
+ | * Duplicata - Moeda padrão para movimentos com recebimentos/ | ||
+ | * **Descrição:** Define a nomenclatura do modo de pagamento; | ||
+ | * **Atualiza Caixa:** Define se o modo de pagamento | ||
+ | * **Atualiza CPR:** Define | ||
+ | * **Nº Máximo de Parcelas:** Define | ||
+ | * **[[Portadores|Portador]]:** Define | ||
+ | * **[[Tipos de Documento|Tipos de Documento]]:** Define o tipo de documento padrão para o modo de pagamento; | ||
+ | * **Desconto Máximo:** Define o desconto máximo aplicado nos movimentos | ||
+ | | ||
+ | * **Compensação Automática: | ||
+ | * **Checar se cliente possui movimentos não baixados/Limites de Crédito:** Define se o modo de pagamento irá chegar | ||
+ | * **Recebimentos ($):** Define se o modo de pagamento poderá ser utilizado conjuntamente com a ocorrência para o recurso de recebimento automático pelos movimentos de caixa e banco com a função de recebimento " | ||
- | ===== Aba VIP ===== | + | ==== VIP ==== |
+ | * **Abre Gaveta:** Habilita a abertura da gaveta eletrônica após o recebimento no [[CXVIP|CXVIP]]; | ||
+ | * **Solicita Prazo:** Define se no momento do recebimento irá ser solicitado dias para atualizar o financeiro; | ||
+ | * **Solicita Documento: | ||
+ | * **Solicita dados do cheque:** Define se no momento do recebimento de um cheque, irá ser solicitados os dados da inclusão do mesmo como: Data do Bom Para, CPF, Banco, Conta, Agencia, etc...; | ||
+ | * **TEF Discado:** Define o modo de uso do TEF (Transferência eletrônica de fundos) será por meio do discador; | ||
+ | * **TEF Dedicado:** Define o modo de uso do TEF (Transferência eletrônica de fundos) será por meio do servidor TEF; | ||
+ | * **GP VIP:** Habilita a sincronização com uma ferramenta de terceiros do controle de convênios; | ||
+ | * **Ticket:** Habilita o modo de pagamento para solicitar os dados da moeda " | ||
+ | * **Atualiza Caixa:** Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações das contas dos caixas e bancos; | ||
+ | * **Atualiza CPR:** Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações do contas a pagar ou a receber; | ||
+ | * **Dias:** ????; | ||
+ | * **Caixa/ | ||
+ | * **Transferência: | ||
+ | * **Não permite sangria/ | ||
+ | |||
+ | ===== Exemplos Práticos | ||
- | Define as opções utilizadas do sistema [[caixa_vip|Caixa VIP]]. | + | ==== Cadastrando um Modo de Pagamento ==== |
+ | - Ir em cadastro | ||
+ | - Clicar em incluir um novo registro; | ||
+ | - Preencher e marcar os campos conforme a aplicação, | ||
+ | - Clicar em " | ||
- | **Ocorrências para Fechamento: | + | ===== Veja Também ===== |
- | * **Caixa/ | + | * [[cadastro]] |
- | * **Transferência: | + | * [[caixa_e_bancos_1|]] |
- | ===== Detalhes ===== | + | * [[clientes|]] |
- | + | * [[controle de crédito|]] | |
- | Define o detalhamento dos cartões TEF. A aba detalhes somente é exibida se alguma das opções: TEF Discado ou Dedicado estiver marcada. | + | |
- | + | ||
- | ^ Campo ^ Descrição do Campo do Grid ^ | + | |
- | | **Código** | Código da operadora do cartão | | + | |
- | | **Descrição** | Descrição da operadora do cartão. Exemplos: VISA, AMEX, REDECARD, HIPERCARD, etc | | + | |
- | | **Cliente** | Código do [[clientes|cliente]] associado ao cartão. Esse campo será utilizado na atualização do [[contas_a_receber|Contas a Receber]] | | + | |
- | | **Tipo** | Código do [[|Tipo de Documento]] associado ao cartão | | + | |
- | | **Dias** | Define o número de dias para determinar o vencimento da parcela | | + | |
- | | **Desativado** | Desativa essa operadora | | + | |
- | | **Máximo** | Define o número máximo de parcelas permitidas. Utilizado na rotina de dividir parcelas | | + | |
- | + | ||
- | ^ Campo ^ Descrição do Campo do Grid ^ | + | |
- | | **Tipo** | DB = Débito - CR = Crédito | | + | |
- | | **Até** | Número de parcelas para utilizar o desconto | | + | |
- | | **Desc.** | Percentual de desconto que será aplicado pela operadora do cartão | | + | |
+ | **Informações complementares** | ||
== Código Rede/ | == Código Rede/ | ||
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|8-BNDES| | |8-BNDES| | ||
|12-HCARD| | |12-HCARD| | ||
- | |125-VISA ELETRON| | + | |125-VISA ELETRON| |
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- | [[Configuração das Bandeiras padrão SiTEF]] | + | |
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- | ===== Veja Também ===== | + | |
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- | * [[cadastro]] | + | |
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- | ===== Vídeo Aula ===== | + | |
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