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Configurar Emissão de Boletos
Procedimento:
- Cliente: Envia e-mail para ESCOL solicitando a configuração para emissão de boletos bancários. Deverá informar nesse e-mail todos os dados exigido como; Banco, Cedente ou Convênio, Carteira, etc…
- ESCOL: Acessa remotamente o cliente, configura e imprime 10 boletos com dígito verificador de 0-9 com valor de R$ 5,00 (Dig.verificador= Contando da direita para esquerda é o 15º número da linha digitável)
- ESCOL: Desabilita temporariamente para não mais emitir boleto|
- Cliente: Paga esse boletos em diferentes bancos, internet e casas loterias
- Cliente: Confirma à ESCOL via e-mail o recebimento em sua conta corrente de todos os boletos emitir e pagos por ele|
- ESCOL: Com a solicitação por parte do cliente via e-mail a ESCOL acessa remotamente o cliente e habilita o sistema para emissão de boletos|
Para cadastrar um novo boleto, é necessário antes cadastrar uma Conta. É importante também saber se a empresa já emite boletos pelo banco solicitado, para saber o Nosso Número do último boleto, caso não emita, este será “0”. Com a conta cadastrada, edite a aba CNAB com os dados referente ao banco, como informado abaixo:
001-Banco do Brasil
- Conta: Informar com o digito, exemplo: |42686|5|
- Agencia: Informar com o digito, exemplo: |1523|7|
- Cedente: Informar com o digito e com a agência, exemplo: 42686-5
- Convênio: Informar o convênio: 2622977
- Carteira: Ex: Carteira “17” (Simples com Registro). Informar no sistema |17|
- Modalidade: Informar a variação (Padrão 240), ex. “19”. Informar no sistema |019|
004-Banco do Nordeste (400)
- Nº Conta/Banco/Agência: Informar normalmente e preencher os respectivos dígitos nos campos correspondentes.
- Cedente: Informar o código enviado pelo banco, exemplo: 10169595001
- Convênio: Não informar.
- Carteira: Informar apenas 1 digito. Opções de Carteiras x Operações:
- 1 = Carteira 21
- 2 = Carteira 41
- 4 = Carteira 21
- 5 = Carteira 41
- 6 = Carteira 31
- I = Carteira 51
- * Remessa: Marque a opção: 400
104-Caixa Econômica - SIGCB (240)
- Conta: Informar a Conta com o dígito, exemplo: |213439|0|
- Agencia: Informar com o digito, exemplo: |0056|6|
- Cedente: Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 213439-0
- Carteira: Informar “RG” (Registrada - Cart-14) ou “SR” (Sem Registro - Cart-24)
- Remessa: Marque a opção: 240
104-Caixa Econômica - SICOB (240)
- Conta: Informar a Conta com o dígito, exemplo: |1464|0|
- Agencia: Informar com o digito, exemplo: |2392|2|
- Cedente: Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 87000000415
- Carteira: Informar “RG” (Registrada - Cart-14) ou “SR” (Sem Registro - Cart-24)
- Nosso Numero: Informar 10 caracteres
- Remessa: Marque a opção: SICOB
341-ITAU (240)
- Conta: Informar com o digito. Ex: |13602|5|
- Agencia: Informar com o digito, exemplo: |8907|0|
- Cedente: Utilizado na impressão do boleto. Ex: 13602-5
- Carteira: Informar com 3 caracteres. Ex: 109
- Remessa: Informar 240/400
033-Santander (240)
- Conta: Informar com o digito. Ex: |6083838|0|
- Agencia: Informar com o digito, exemplo: |4538|1|
- Cedente: Utilizado na impressão do boleto. Ex: 6083838
- Carteira: Informar com 3 caracteres. Ex: 101
- Remessa: Informar remessa 240
237-Bradesco (240)
- Conta: Informar com o dígito. Ex: |1659|4|
- Agencia: Informar com o dígito. Ex: |3902|0|
- Cedente: Utilizado na impressão do boleto. 1659-4
- Carteira: Informar com 3 caracteres. Ex: 009
- Remessa: Informar remessa 240
Bancos Validados:
Banco | Código |
---|---|
Banco do Brasil | 001 |
Banco do Nordeste | 004 |
Banese | 021 |
Santander | 033,353,008 |
Banrisul | 041 |
Caixa Economica | 104 |
Caixa Sicob | 104 |
Bradesco | 237 |
Itau | 341 |
Banco Mercantil | 389 |
Sicred | 748 |
Bancoob | 756 |
HSBC | 399 |